为进一步加强学校内部控制建设,有效防范和管控内部风险,提升学校治理水平,我校于11月20日在知行楼四层学术报告厅举办内部控制主要业务风险及应对措施培训,财务部、国有资产与项目管理部、审计与发展规划部、基本建设部等业务部门相关人员及各二级单位负责财务报账、资产管理、合同管理的工作人员等50余人参会。培训由审计与发展规划部临时负责人武张静主持。
培训会上,为参会人员发放了培训手册。注册会计师苗志刚主要围绕内部控制建设的基本要求、主要经济业务的风险与应对措施三方面展开,深入介绍了预算管理、财务收支管理、政府采购流程、资产管理、建设项目管理、合同管理等关键业务领域的风险环节及相关应对措施。同时针对单位存在的内控管理问题进行了分析,培训内容详实、专业,为内部控制体系的构建与完善提供了有力指导。
在互动环节,参训人员就日常工作中的难点、疑问进行了交流。
本次培训使内部控制理念更加深入人心,既提高了教职工对内部控制重要性的认识,又结合单位实际情况梳理了工作中可能存在的业务风险,为学校内控建设迈上新台阶夯实了基础。
审计与发展规划部
2024年11月20日